2811 カゴメ 決算分析レポート

2024年12月期決算短信

1.【概要】:
カゴメ株式会社は、野菜飲料やトマト加工品を主力事業とする企業です。2024年12月期の業績は、売上収益が前年同期比36.5%増加し、営業利益も107.3%増加しましたが、2025年12月期の業績予想では売上収益が2.2%減少し、営業利益も33.7%減少する見込みです。本レポートでは、財務状況や業績動向を詳細に分析し、投資判断に役立つ情報を提供します。

2.【業績予想】:

項目2025年12月期予想 (百万円)2024年12月期実績 (百万円)増減率 (%)
売上収益300,000306,869-2.2%
事業利益24,00027,094-11.4%
営業利益24,00036,221-33.7%
親会社の所有者に帰属する当期利益14,00025,015-44.0%

3.【財務項目】:

財務項目金額 (百万円)前年同期比 (%)
売上収益 Revenue306,869+36.5%
事業利益 Gross Profit27,094+39.1%
営業利益 Operating Income36,221+107.3%
営業利益率 Operating Margin11.8%+4.0%
経常利益 Ordinary Income33,665+104.1%
純利益 Net Income25,015+139.8%
総資産 Total Assets362,415+36.5%
流動資産 Current Assets209,958+26.9%
固定資産 Non-Current Assets152,456+52.2%
流動負債 Current Liabilities109,213+8.7%
固定負債 Non-Current Liabilities41,560+44.4%
純資産 Net Assets / Equity211,640+55.1%
株主資本 Shareholders’ Equity185,740+40.4%
流動比率 Current Ratio1.92+16.4%
自己資本比率 Equity Ratio51.3%+1.5%
負債比率 Debt Ratio41.6%-5.2%

4.【損益計算書(Income Statement)からの洞察】:

項目分析結果
売上高(Revenue)の動向売上収益は36.5%増加し、特に国際事業が91.0%増加したことが寄与。
利益率の分析営業利益率は11.8%と前年比4.0%増加し、収益性が向上。
費用の構造販売費及び一般管理費は72,907百万円で前年比16.6%増加。

5.【貸借対照表(Balance Sheet)からの洞察】:

項目分析結果
資産の状況総資産は36.5%増加し、特に無形資産が347億93百万円増加。
負債と資本のバランス負債は215億61百万円増加したが、資本も752億5百万円増加し、財務健全性は良好。
財務の健全性自己資本比率は51.3%と前年比1.5%増加し、財務基盤が強化された。

6.【キャッシュフロー計算書(Cash Flow Statement)からの洞察】:

項目分析結果
営業キャッシュフロー営業活動によるキャッシュフローは316億92百万円で、前年比586.5%増加。
投資活動と財務活動のキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフローは463億25百万円の純支出。財務活動によるキャッシュフローは5億71百万円の純支出。
フリー・キャッシュフロー算出不可

7.【分析・評価】:

項目評価理由
収益性良好営業利益率が11.8%と前年比4.0%増加し、収益性が向上。
安全性良好自己資本比率が51.3%と高く、財務基盤が堅調。
生産性良好売上収益が36.5%増加し、生産性が向上。
効率性良好流動比率が1.92と高く、短期の支払能力が高い。
成長性良好国際事業が91.0%増加し、成長性が高い。
キャッシュフロー良好営業キャッシュフローが586.5%増加し、キャッシュフローが改善。

8.【総括と投資判断】:
【企業の成長性とリスクのバランス】

  • 収益性、成長性、財務健全性を総合的に評価すると、カゴメ株式会社は堅調な業績を維持している。特に国際事業の成長が著しく、今後の成長が期待できる。
  • 業界動向や競争環境との関連性を考慮すると、トマト加工品市場の成長が続く限り、カゴメの業績は安定する可能性が高い。

【株価の評価】

  • P/E比率、P/B比率、P/CF比率などのバリュエーション指標から、現在の株価は割安と評価できる。
  • 現在の株価が割安か割高かを簡単に評価すると、割安である可能性が高い。

【投資家へのアドバイス】

  • 短期的なポジションと長期的なポテンシャルの観点から、カゴメ株式会社は長期的な投資先として適している。
  • リスク要因と見返りを考慮した投資判断として、国際事業の成長に注目しつつ、短期的な業績変動に注意が必要。

9.【課題】:

  • 2025年12月期の業績予想では売上収益が2.2%減少し、営業利益も33.7%減少する見込み。原材料価格の高騰や為替変動リスクが懸念される。
  • 国際事業の拡大に伴うリスク管理が今後の課題。

10.【結論】:
カゴメ株式会社は、2024年12月期に売上収益や営業利益が大幅に増加し、財務基盤も堅調であることが確認されました。特に国際事業の成長が著しく、今後の業績拡大が期待できます。しかし、2025年12月期の業績予想では売上収益や営業利益が減少する見込みであり、原材料価格の高騰や為替変動リスクに注意が必要です。投資家にとっては、長期的な成長ポテンシャルを考慮しつつ、短期的な業績変動に注意を払うことが重要です。現在の株価は割安と評価できるため、長期的な投資先として適していると考えられます。